云南省交通运输综合行政执法局2025年度部门决算
来源:云南省交通运输厅          发布时间:2026-08-31 【字体:

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》(云编办[2021]19号)设立云南省交通运输综合行政执法局,为云南省交通运输厅下属二级预算事业单位(公益一类),副厅级。主要职责如下:

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章;开展政策研究,参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施。

2.受省交通运输厅委托,负责省级权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚以及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法;负责交通运输综合行政执法重大案件查处。

3.承担跨区域综合行政执法的组织协调工作;指导监督州市交通运输综合行政执法工作。

4.负责省交通运输综合行政执法局综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理,拟定管理制度、执法标准规范并监督实施。

5.负责权限范围内安全生产监督管理工作;负责全省高速公路养护、服务的监督管理工作。

6.完成省交通运输厅交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

云南省交通运输综合行政执法局共设置7个内设机构,包括:办公室、资财审计处、法制处、执法监督一处、执法监督二处、执法监督三处、机关党委(组织人事处)。

所属单位18个,分别是:

1.省交通执法局(机关)

2.省交通执法局昆明支队

3.省交通执法局曲靖支队

4.省交通执法局红河支队

5.省交通执法局大理支队

6.省交通执法局玉溪支队

7.省交通执法局楚雄支队

8.省交通执法局普洱支队

9.省交通执法局文山支队

10.省交通执法局保山支队

11.省交通执法局临沧支队

12.省交通执法局昭通支队

13.省交通执法局丽江支队

14.省交通执法局德宏支队

15.省交通执法局西双版纳支队

16.省交通执法局怒江支队

17.省交通执法局迪庆支队

18.省交通执法局质量监督支队

(二)决算单位构成情况

云南省交通运输综合行政执法局作为云南省交通运输厅的二级预算单位,纳入2025年度部门决算编报范围的单位共18个。分别是:

1.参照公务员法管理的事业单位1个,分别是:省交通执法局(本级)。

2.事业单位17个,分别是:省交通执法局昆明支队、曲靖支队、红河支队、大理支队、玉溪支队、楚雄支队、普洱支队、文山支队、保山支队、临沧支队、昭通支队、丽江支队、德宏支队、西双版纳支队、怒江支队、迪庆支队、质量监督支队。

纳入我单位2025年度决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输综合行政执法局2025年末编制内实有人员2537人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员76人,事业管理人员和专业技术人员2194人,机关和事业工人267人;经费自理人员0人。

云南省交通运输综合行政执法局2025年末其他人员771人。包括财政拨款开支经费的人员771人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员935人(离休1人,退休934人)。年末遗属60人。

车辆编制744辆,在编实有车辆731辆。

三、重点工作概述

1.执法规范化建设迈上新台阶。以制度建设和能力提升为核心,不断夯实规范执法基础。一是制度体系日益健全。制定修订《行政处罚回访制度》《交通运输综合行政执法禁令》《超限运输检测站管理工作制度》等多项重要制度,起草《云南省交通运输综合行政执法条例(草拟稿)》。二是执法能力全面加强。扎实开展整治突出问题规范执法专项行动和规范涉企行政执法专项行动,深入实施行政执法规范化建设百日攻坚和质量效能提升三年行动,组织全系统2317名执法人员参加专题网络培训。三是智慧监管基础初显。全面推广应用交通运输行政执法综合管理信息系统,完成16个州市非现场治超点选址建设,推进省治超联网管理信息系统功能升级。

2.质量监管护航“优质工程”取得新成效。严守工程质量生命线,推动“平安百年品质工程”建设走深走实。一是监管机制持续优化。强化《云南省公路建设市场质量检测信用评价管理办法》落实运用,常态化开展平安工地考评。二是执法权威有力彰显。依法对2起不按图施工违法行为实施行政处罚,实现省管项目质量领域执法“零”的突破,2个地高项目违法线索移交州市交通主管部门查处。三是风险防控精准有效。深入开展质量突出问题、隧道施工安全等专项治理。

3.公路路政执法效能实现新提升。强化全路域监管与服务,保障路网安全畅通。常态化监管2.74万公里国省干线和服务区,全年开展路政巡查、查处涉路违法行为、处理路产赔偿案件工作。高效完成涉路施工许可勘查和大件运输核查。常态化监管500个服务区,督促整改相关问题,出行环境持续改善。

4.超限运输治理得到新加强。保持治超高压态势,推动形成全域联动格局。全年共检测货运车辆1010.78万辆,查处违法超限车辆2.98万辆,监督卸载货物16.67万吨,查处“百吨王”294辆。推动全省首例“百吨王”危险作业罪案宣判,实现“行政+刑事”双重惩戒零突破。深化川渝黔滇区域协作,“一路三方”及省市县三级“六个机制”协同更加顺畅。

5.运输市场秩序实现新净化。深化客运整治,严查外省客车违规、场站外非法营运行为。完善货运监管,开展危货运输专项治理。道路运输执法累计出动25.52万人次,开展检查车辆、查处违章案件、查处非法营运车辆工作。省级网约车监管平台投用,推动双合规订单率提升。联合开展“两客一危一网一货”安全治理。驾培、维修行业监管持续规范。

6.安全生产行业稳定得到新巩固。树牢安全发展理念,推动监管向事前预防转型。深入推进安全生产治本攻坚三年行动,聚焦重大节假日、极端天气等关键节点,开展重大风险隐患排查,落实推进“1262”精细化预报与响应联动机制、交通运输部重大节假日安全生产和服务保障30条硬措施、省厅汛期公路安全管控24条硬措施,严格执行公路“四色安全风险”分级管控,对事故责任企业严肃约谈整改,协调增建100处交通信号设施,推进8个支队级应急物资储备库标准化建设,组织安全管控、应急救援保通演练,局系统安全生产形势持续稳定。

7.“四基四化”建设积蓄新动能。基本完成基层站所及执法车辆外观标识统一;推进780辆执法车免通行费初审报批,完成714辆执法车北斗终端换装,争取省级主管部门划拨48辆执法车补充基层,实现十余年来执法车辆更新“零”的突破;完成国有资产划转、老旧资产报废及历史遗留问题处置,获准出租近700项国有资产,完成8000余项资产、70辆公车及9处房产土地处置审批,显著优化资产存量、提升使用效能。

第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

云南省交通运输综合行政执法局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局2025年度收入合计545182255.54元。其中:财政拨款收入544826255.54元,占总收入的99.93%;无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入356000.00元,占总收入的0.07%。

与上年相比,收入合计增加32462497.51元,增长6.33%。其中:财政拨款收入增加32106497.51元,增长6.26%;上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入增加356000.00元,增加100.00%。

主要原因:一是2025年全省交通执法系统新招录在职人员286人,新增人员经费增加,以及在职职工正常工资、社保、公积金缴存基数调整,基本支出收入较上年增加3523.66万元;二是公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费减少434.50万元;三是超限超载执法管理运维专项资金减少272.41万元;四是新增政务信息化运维服务项目补助资金327.81万元;五是新增行政执法制式服装配(换)发购置专项经费96.85万元;六是新增2025年末其他收入资金结转结余4.84万元。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输综合行政执法局2025年度支出合计545133855.54元。其中:基本支出454884234.37元,占总支出的83.44%;项目支出90249621.17元,占总支出的16.56%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加32414097.51元,增长6.32%。其中:基本支出收入增加35236580.62元,增加8.40%;项目支出减少2822483.11元,减少3.03%;上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

主要原因:一是2025年全省交通执法系统新招录在职人员286人,新增人员经费增加,以及在职职工正常工资、社保、公积金缴存基数调整,基本支出较上年增加3523.66万元;二是公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费减少434.50万元;三是超限超载执法管理运维专项资金减少272.41万元;四是新增政务信息化运维服务项目补助资金327.81万元;五是新增行政执法制式服装配(换)发购置专项经费96.85万元。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局机构正常运转的日常支出454884234.37元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出412891921.15元,占基本支出的90.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41992313.22元,占基本支出的9.23%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省交通运输综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出90249621.17元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

交通运输信息化建设3278050.00元,主要用于交通运输信息化支出。

公路运输管理项目经费76081690.67元,主要用于局属支队行政执法监管等项目支出。

其他公路水路运输支出项目经费10938280.50元,主要用于省交通执法局基本支出及执法辅助人员经费、交通运输行政执法监管专项经费等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出544826255.54元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加32106497.51元,增长6.26%,完成年初预算的106.42%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)无支出。

2.外交(类)无支出。

3.国防(类)无支出。

4.公共安全(类)无支出。

5.教育(类)无支出。

6.科学技术(类)无支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)无支出。

8.社会保障和就业(类)支出42394402.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的107.16%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况,年中对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达了预算资金。

9.卫生健康(类)支出34903252.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的103.09%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。

10.节能环保(类)无支出。

11.城乡社区(类)无支出。

12.农林水(类)无支出。

13.交通运输(类)支出438237688.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.44%,完成年初预算的106.45%。主要用于云南省交通运输综合行政执法局人员经费、办公经费等基本支出,及道路运输安全生产及工程质量监督、公路运输行政执法监管;造成预决算差异的主要原因:一是2025年全省交通执法系统新招录在职人员286人,新增人员经费增加,以及在职职工正常工资、社保、公积金缴存基数调整,基本支出收入较年初预算增加31184367.02元;二是2025年项目资金支出较年初预算减少4648740.86元(主要原因是指标下达较晚,年末形成结余结转资金,包含质监支队“铁路建设工程质量监督经费”1394200.00元,及其他支队的“执法监管专项经费”和“治理超限超载执法管理运维专项资金”合计3254540.86元)。

14.资源勘探工业信息等(类)无支出。

15.商业服务业等(类)无支出。

16.金融(类)无支出。

17.援助其他地区(类)无支出。

18.自然资源海洋气象等(类)无支出。

19.住房保障(类)支出29290911.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的109.21%。主要用于缴纳职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。

20.粮油物资储备(类)无支出。

21.国有资本经营预算(类)无支出。

22.灾害防治及应急管理(类)无支出。

23.其他(类)无支出。

24.债务还本(类)无支出。

25.债务付息(类)无支出。

26.抗疫特别国债安排(类)无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为14628996.18元,决算为14452957.75元,完成年初预算的98.80%;支出决算较上年减少614454.28元,下降4.08%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为14628996.18元,决算为14452957.75元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的98.80%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费,本年及上年均无此项支出;公务用车购置费,本年及上年均无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少614454.28元,下降4.08%;公务接待费,本年及上年均无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14628996.18元,支出决算为14452957.75元,完成年初预算的98.80%,支出决算较上年减少614454.28元,下降4.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为14628996.18元,决算为14452957.75元,完成年初预算的98.80%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约工作要求,严控公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费,本年及上年均无此项支出;公务用车购置费,本年及上年均无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少614454.28元,下降4.08%;公务接待费,本年及上年均无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约工作要求,严控公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为731辆。主要用于交通执法工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次,接待人次0人。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输综合行政执法局2025年机关运行经费支出2315473.26元,比上年增加331524.84元,增加16.71%,主要原因是因新录用人员及调入人员增加,机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省交通运输综合行政执法局资产总额323306099.91元,其中,流动资产9213831.57元,固定资产238324051.52元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产76635685.91元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1410159.71元,其中固定资产(净值)增加2438961.73元。处置房屋建筑物645.13平方米,账面原值743714.81元;处置车辆39辆,账面原值6855808.00元;报废报损资产8471项,账面原值58189994.88元,实现资产处置收入1311524.15元;出租房屋40059.06平方米,账面原值26648261.03元,实现资产使用收入8971611.84元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,云南省交通运输综合行政执法局政府采购支出总额39051447.86元,其中:政府采购货物支出7696928.63元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出31354519.23元。授予中小企业合同金额10488340.45元,其中:授予小微企业合同金额7684511.99元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.云南省交通运输综合行政执法局2025年度部门决算公开附表

2.云南省交通运输综合行政执法局2025年度部门决算公开表(国有资产使用情况表)

3.云南省交通运输综合行政执法局2025年度部门决算绩效自评报告

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